- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-09 18:50
你是购买方吧,那就做借预付账款 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付
相关问题讨论
按照租金开,少的20按照未开票处理,分录都是和开票的一样
2018-10-17 15:37:54
你好 先计入预付账款科目 然后按月摊销计入损益 发票来了附在第一个凭证后面
2021-07-13 14:54:37
你是购买方吧,那就做借预付账款 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付
2019-10-09 18:50:01
你好!是之前的还是今年到明年的?
2018-09-14 10:21:51
借;待摊费用 贷;银行存款
2017-03-29 14:49:57
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