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晓沐可
于2019-10-09 15:27 发布 2608次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-09 15:27
您好请问收到正数发票的时候分录怎么写的
晓沐可 追问
2019-10-09 15:50
付款当月借 其他应付款贷 银行存款收到发票 摊销费用借 长期待摊费用 应交税费_进账贷 其他应付款
bamboo老师 解答
2019-10-09 15:53
是收到发票的金额全部都开具了负数发票么
2019-10-09 15:54
不是 只有部分 因为拆迁 被迫提前搬走
2019-10-09 15:55
借:长期待摊费用 借方红字贷:其他应付款 贷方红字应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-09 16:04
这个进项转出后面需要结转吗
2019-10-09 16:06
到年末的时候增值税下三级科目可以一起结转
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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