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风铃
于2019-10-09 11:55 发布 1103次浏览
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-10-09 11:58
你好,你这种情况可以先预提成本,但是年底还是得将多的预提成本冲回,按真实的实际成本入账。
风铃 追问
2019-10-09 12:25
老师,针对这种情况有没有相关的政策或细则
2019-10-09 12:26
现急得像热锅上的蚂蚁了,还希望老师帮忙细心解答
小祝老师 解答
2019-10-09 12:40
没事,你可以一个个问,这个我也没找到你要的具体文件,但是确实可以这么做,就是先预提成本,然后让下面的尽快办理结算,因为你年底这个预提成本是不能有余额的,说白了就是不能自己虚增成本,因为你汇算清缴的时候也是按真实成本结算的。
2019-10-09 14:39
那金额太大会不会有风险呢
成本发票都能收齐全
2019-10-09 14:45
我说了,你现在可以预提成本没有关系,因为你年底还要汇算清缴的,年底把余额转回就没关系了,最终也是按照汇算清缴的金额来缴纳所得税的。
2019-10-09 15:16
好,谢谢您的耐心解答
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小祝老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
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