送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-08 18:08

你好,9月份做:借管理费用――房租(6――9月租金)借预付账款(10――11月租金)  贷银行存款

Crystal 席 追问

2019-10-08 18:12

Q1根据权责发生制原则,那我收到发票时,要先计提房租么?比如按月计提房租(6月,7月,8月)?
 Q2 这里的预付账款 是否可以替换为其他应收款?我们是小规模纳税人

徐阿富老师 解答

2019-10-08 18:17

你好,1可以考虑通过计提,2做其他应收款不妥当

Crystal 席 追问

2019-10-08 18:31

如果考虑计提,完整的分录是?谢谢老师

Crystal 席 追问

2019-10-08 18:37

并且 我们办公室房租的支付对象是 房东个人

徐阿富老师 解答

2019-10-08 18:41

计入管理费用――房租费  贷其他应付款

徐阿富老师 解答

2019-10-08 18:41

计提时的分录是这个

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相关问题讨论
您好!做主营业务收入或其他业务收入。
2017-06-22 08:12:57
你好! 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费…应交增值税
2019-10-12 22:21:12
你好,小规模5%。
2020-01-15 16:47:44
同学你好,在税务局代开发票,1 确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 2 缴纳增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
2019-02-13 16:54:47
借销售费用 贷其他应付
2020-02-28 14:00:41
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