送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-08 15:22

你好 借其他应收款- 某员工贷银行存款    收回 借银行存款贷其他应收款- 某员工

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-10-08 15:23

在工资里扣,不是直接收现金,给客户也是冲应收账款,这个分录要怎么做

meizi老师 解答

2019-10-08 15:29

你好  借银行存款-某客户 其他应收款-某员工贷应收账款-某客户   借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-某员工 银行存款等

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-10-08 15:31

为什么要借银行存款呢?

meizi老师 解答

2019-10-08 15:33

你好   我是做的  你收到客户款的时候  客户直接把这个罚款扣除 汇款给你

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-10-08 15:34

客户为什么要给我钱?我的问题您没看懂吗?

meizi老师 解答

2019-10-08 15:37

因为你说的客户 所以我考虑到客户如果是有之前欠你公司的款项。才做了一笔银行存款和扣款来体现的。如果你们只是涉及这笔业务的话 你们只是先支付给客户 然后在工资扣除员工的罚款。就直接做  借其他应收款- 某员工贷银行存款 发放工资的时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-某员工 银行存款等

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-10-08 15:38

计提工资的分录怎么做

meizi老师 解答

2019-10-08 15:42

按员工所属部门 做借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬-工资   我写的管理费用 你到时根据你单位实际员工部门来对应做部门费用就行了

kj_ov7Si3TSOntc 追问

2019-10-08 15:43

为什么借管理费用,实质上公司没出钱。就是过一下账

meizi老师 解答

2019-10-08 15:46

你好 是计提工资的分录就是上面的  没出钱是因为你还没发放 你发放了才做发放分录

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你好 借其他应收款- 某员工贷银行存款 收回 借银行存款贷其他应收款- 某员工
2019-10-08 15:22:03
你好,由银行代发工资40000 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2022-11-07 16:31:49
你好 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等 以前年度损益调整  这里是跨年的工资
2022-04-08 16:14:12
您好,借应付职工薪酬贷营业外收入
2020-08-01 15:54:22
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