- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-08 10:16
借:现金 借:管理费用(红字)
相关问题讨论
您好,那您需要减少计提,多计提了多少,是200吗
2020-04-01 21:20:34
你好
借:以前年度损益调整 负数
贷:现金
2019-05-13 15:51:44
借:在建工程
贷:银行存款
上述事项全部计入在建工程
2017-07-17 12:16:45
您好
请问收到加油费专票现金支付么
2020-02-04 14:33:25
合并财务报表中现金结算股份支付的处理应为:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
2019-10-09 15:16:19
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天赐 追问
2019-10-08 10:17
文文老师 解答
2019-10-08 10:21