你好老师,我想咨询下就是我公司现在被政府拆迁,拆迁费用还没有完全到账,目前几笔到账都是挂到专项应付款科目,请问全部到账后税这一块怎么处理?

冷静的自行车
于2019-10-07 20:20 发布 736次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好 ; 你们借银行存款贷专项应付款; 借管理费用 -工资贷应付职工薪酬-工资 ; 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款; 借专项应付款 贷 管理费用等
2022-07-13 10:45:34
你好,核销专项应付款时,贷方是 其他收益 科目
2022-12-01 14:59:06
你好; 贷方 冲管理费用 发生的费用 支出金额;
2022-12-01 14:59:28
你好,贷方其他收益或者是营业外收入。
2022-12-01 14:59:13
你好,贷方营业外收入或者是其他收益。
2022-12-01 14:59:02
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