老师您好,我公司8月1日收取服务费1万元并给对方公司开具增值税普通发票,因服务没有顺利开始,现在需要全额退服务费,并在10月处理完毕并记账。请问1)我公司开具红字发票记账,开票后是否需要给对方公司。2)原发票没有办法收回怎么办。3)怎样记账。谢谢老师

Amy
于2019-10-06 14:02 发布 799次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-06 14:03
1.不给对方的,错误的发票需要退回来
2.去税务局报备丢失
3.借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
相关问题讨论
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
您好,您的这个问题我没有理解,请您再详细描述一下吧。
2016-10-09 14:16:54
这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34
你好,增值税普通发票不需要申请红字发票信息表。直接点击红字开具就可以了。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-03 17:53:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



Amy 追问
2019-10-06 14:06
郭老师 解答
2019-10-06 14:07
Amy 追问
2019-10-06 14:08
郭老师 解答
2019-10-06 14:13