送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-03-12 10:34

这我知道,转分包抵工程款,这时怎样做会计分录

飓风 追问

2016-03-12 10:41

我单位修建一幢楼,抵了几套房子,我们单位有把这几套房子转抵了下面承包工程的工程款,请说一下 这个会计分录

邹老师 解答

2016-03-12 10:33

借;固定资产等科目    贷;应收账款

邹老师 解答

2016-03-12 10:36

借;工程施工-合同成本    贷;应收账款

邹老师 解答

2016-03-12 10:45

借;开发成本    贷;应付账款 
借;应付账款    贷;主营业务收入

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相关问题讨论
借;固定资产等科目 贷;应收账款
2016-03-12 10:33:08
同学,你好,以的,有票就入账里。
2021-08-30 10:03:16
你好,账务处理正确,需要注意,附加税用的科目现在叫税金及附加。6月账务处理跟5月是一样的,转出未交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 1000 贷:应交税费-未交增值税1000,计提税金及附加,同5月,借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加。6月缴纳5月增值税,借:应交税费-未交增值税2500 贷:银行存款,缴纳税金及附加也一样。
2020-07-12 19:02:29
你好,是说申报表留底与账上进项税额留底金额吗?
2021-09-01 19:28:14
你好,借 应付账款 贷 预收账款
2021-09-03 03:39:08
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