送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-03 15:19

您好
借:其他货币资金
贷:预收账款
借:其他货币资金
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

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相关问题讨论
你好,本月按照未票收入确认的
2022-09-07 11:23:06
您好 借:其他货币资金 贷:预收账款 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-03 15:19:31
你好 收到的是什么退税 你知道什么税种不
2019-09-06 17:46:32
你好,开票时建议分录:借应收账款,贷:应交税费-应交增值税-销项税额。确认收入时,借:应收账款,贷主营业务收入。如果是销售货物,确认收入时结转下成本,借主营业务成本,贷库存商品。
2019-05-04 11:36:57
您好,不确认收入 借:应收账款 贷:预收账款 应交税费 应交增值税(销项税额)
2019-01-25 10:51:01
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