送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-02 08:26

您好
借:管理费用-奖金 1000
贷:应付职工薪酬-奖金 1000
借:应付职工薪酬-奖金 1000
贷:银行存款 1000

Dream 追问

2019-10-02 08:29

可是又在工资表里记一次应付职工薪酬,记重复了吧

bamboo老师 解答

2019-10-02 08:30

跟工资一起在工资表里面计提了么

Dream 追问

2019-10-02 08:36

是啊

bamboo老师 解答

2019-10-02 08:37

那您就按工资一样的计提发放写分录  不用再另外账务处理了

Dream 追问

2019-10-02 08:37

老师,我是这样做账的,发放奖励的时候,我借:应付职工工资,贷:银行存款,发放工资的时候,一起计提了,后面我又冲了应付职工工资,借:应付职工工资 -1000,贷:应付职工工资-1000,这样是否行呢

bamboo老师 解答

2019-10-02 08:40

那您应该职工薪酬贷方不平 还要写一笔分录

Dream 追问

2019-10-02 08:46

因为发放奖盛的时候会在9月,但是工资表会在10月发放,比方说:发放奖励时:应付职工工资,1000,贷银行存款1000,10月发工资时,实际工资是10万,加上奖盛1000元,借;管理费用-工资 101000  贷:应付职工工资101000   借:应付职工工资101000   贷:银行存款10000   应付职工工资 1000,然后我又冲一笔:借方和贷方应付职工工资-1000元,就平了

bamboo老师 解答

2019-10-02 08:47

那这样写是正确的

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可以多借多贷的
2017-11-24 09:47:36
1.计提时,借:财务费用等科目 ,贷,应付利息 ,2.付的时候,借:应付 利息,贷:银行存款
2016-12-14 10:10:00
可是又在工资表里记一次应付职工薪酬,记重复了吧
2019-10-02 08:29:03
您好!您可以设置一个管理费用-租金的科目
2016-03-31 10:32:37
计入长期待摊费用——维修费,再摊销计入管理费用,因为这个金额太大了。
2020-06-04 16:51:02
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