送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-09-30 14:01

你好,'80万做在建工程
借在建工程80
带应付账款80

暖暖老师 解答

2019-09-30 14:01

借应付账款50
贷银行存款50

楠楠 追问

2019-09-30 15:24

哦哦,那什么时候把在建工程转入到固定资产里呢

暖暖老师 解答

2019-09-30 15:30

等100万的发票都到了再结转

楠楠 追问

2019-09-30 15:31

那要是好几个月都不到一直挂着在建工程,用做什么摊销折旧吗?

楠楠 追问

2019-09-30 15:31

嗯,可以计入长期待摊费用开办费吗?因为这属于那个筹建期的费用。

暖暖老师 解答

2019-09-30 15:32

嗯可以转入长期待摊费用摊销,没有全部来发票就需要暂时挂账

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相关问题讨论
你好,'80万做在建工程 借在建工程80 带应付账款80
2019-09-30 14:01:40
你好,按照发票的金额计入长期待摊费用,按一年来摊销,每月做 借 管理费用 贷 长期待摊费用
2020-04-30 17:02:19
你好,如果没有实际收投资额,不需要做会计处理。
2020-02-13 17:18:51
借;预付账款 贷;银行存款 都是这个分录
2017-04-18 08:54:44
借;预付账款 贷;银行存款 都是这个分录
2017-04-18 09:27:43
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