老师,我们是六月份营业执照下来的。8月20号是有收入的,就是装修费一共是100万,开票给我们开了80万,我们付了50万了。那现在我该怎么做分录怎么入账呢
楠楠
于2019-09-30 14:00 发布 656次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-09-30 14:01
你好,'80万做在建工程
借在建工程80
带应付账款80
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你好,'80万做在建工程
借在建工程80
带应付账款80
2019-09-30 14:01:40

你好,按照发票的金额计入长期待摊费用,按一年来摊销,每月做 借 管理费用 贷 长期待摊费用
2020-04-30 17:02:19

你好,如果没有实际收投资额,不需要做会计处理。
2020-02-13 17:18:51

借;预付账款 贷;银行存款
都是这个分录
2017-04-18 08:54:44

借;预付账款 贷;银行存款
都是这个分录
2017-04-18 09:27:43
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