送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-30 09:00

您好
借:待摊费用
贷:其他应付款

一抹夏忧 追问

2019-09-30 09:06

那就是每个月都得要让电信公司给我们再开一个专票吗

bamboo老师 解答

2019-09-30 09:11

抱歉前面就看了发票 没有看税率 实在对不起 前面发票应该这样写分录
借:预付账款
贷:银行存款
根据消费金额 每个月给您开具一张专票 
借:管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款

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相关问题讨论
金额不大的话直接做在2019年就好了!
2019-08-20 15:39:16
借:管理费用5500,贷:预付账款5000,应付账款500
2017-04-03 09:25:24
你好,可以的,先做预付账款。
2018-09-13 14:59:34
你好,你看下应付账款科目下有没做有。
2016-12-11 13:51:47
你好,现在做一笔转入收入就好的啊
2020-03-30 13:04:53
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