送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-09-29 13:29

借:研发支出
货应付职工一福利费
借:应付职工

克江老师 解答

2019-09-29 13:36

借:累计折旧8.4
固定资产清理56一8-4
货:固定资产56

克江老师 解答

2019-09-29 13:47

你好不好意思。在火车上,身边又没有笔,所以比较慢。回去给一个完整分录

一日呢🍬 追问

2019-09-29 14:51

但是这里有一个公允价值了呀,老师!这个价是想成给职工的福利吗?

克江老师 解答

2019-09-29 14:53

是的,加上销项税才

一日呢🍬 追问

2019-09-29 14:54

那分录怎么写呀!借:应付职工薪酬 贷:固定资产清理,那差额是放在哪里的呀,资产处置损益吗?

一日呢🍬 追问

2019-09-29 14:58

外购的房产无偿转让给个人属于视同销售吧!但是写分录的时候房产税也发生了变化吧!

一日呢🍬 追问

2019-09-29 14:59

无偿转让视同销售不应该是应付职工薪酬呀!

克江老师 解答

2019-09-29 17:39

是的,资产处置损

克江老师 解答

2019-09-29 17:42

视同销售是所得税和增值税叫法,不是计算了增值税,体现视同销售

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你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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