收到供应商开出的发票20万专票,但供应商出逃未缴 问
税局要求进项转出吧 答
老师,澳门的客户想要购买配件,顺丰直接快递过去,不 问
可以,视同内销进行处理 答
如果老板让虚开发票给旗下公司做成本,要如何做不 问
那么叫老板出具个东西,说明是他知情 答
老师,我们公司有个项目需要给农民工发工资,应该从8 问
先补全农民工实名制 / 出勤台账并备案专用账户,12 月开票时注明含 8-11 月人工费用,待甲方回款至专户后补发工资,同时在个税系统更正 8-11 月工资的个税申报,确保资料留存与税务合规。 答
老师你好,请问在实际的工作中,是不是一般都是会晚 问
你好一般是这样的,但是不能晚于15号申报期间 答

使用月末一次加权平均法 在产品要记入成本和存货数量吗
答: 您好,这是不计入的,只计存货的数量和金额的
甲产品全部入库数量1000件结出总成本和单位成本
答: 同学,你好 请附上具体问题重新提问,谢谢!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
在成本核算实训(品种法)业务18中,讲课老师说:本月完工产品应分摊材料成本=(成本期初金额+本期投入金额)/(在产品产量+本期投入产量)*本期完工产量=(68.1+161,249.4)÷(23+24,192)×24,192=161,164.28(元)(在产品产量+本期投入产量)为什么等于(23+24,192)?本期投入产量不是24200吗?如果取数24192,那么(在产品产量+本期投入产量)中的本期投入产量写错了,应该写成完工产品数量,即(在产品产量+完工产品数量)
答: 同学你好 因为(期初在产品金额+本月投入金额)=(本月完产品成本+期末在产品金额) 所以用等号前边的金额合计数去除以待分配的对象,(24192完工产品+期末在产品23)是正确的。






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