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.sunshine
于2019-09-28 16:16 发布 1604次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-28 16:16
你好 你留抵就行了 你认证了就做进项税挂着
.sunshine 追问
2019-09-28 16:20
凭证怎么做?
meizi老师 解答
2019-09-28 16:24
你好 认证后就这样挂 借费用或者成本 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
2019-09-28 16:26
没明白
跟费用,银行存款有啥关系
2019-09-28 16:27
你好 这个是你收到发票的时候认证的分录。 认证后做申报 然后留抵就行了。你现在是哪里不明白
2019-09-28 16:29
我的意思是,留底的我需要做分录吗?还是说直接报税的时候把留底数据填到申报表里就行了
2019-09-28 16:32
你好 你认证了对应的月份里面也得申报;然后月末的时候进项大于销项的时候 你可以结转到转出未交增值税借方放着就行了。以后月份有税需要交纳 抵减就行了。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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