老师您好!截图上是内账想做成外账,我们员工费用报销是3493元,之前给我们员工备用金2000元(公户付款)、这次1493元;(公户付款) ①怎么做会计分录?(主要是贷方详细分录) ②怎么写摘要?

谨慎的哈密瓜,数据线
于2019-09-28 11:04 发布 1214次浏览

- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-28 11:08
借;管理费用3493
贷:其他应收款2000
银行存款1493
相关问题讨论
借;管理费用3493
贷:其他应收款2000
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2019-09-28 11:08:14
你好,这个备用金在哪个科目里面?其他应收款吗?
2022-03-22 09:05:05
借;其他应收款 贷;库存现金
借;相关费用科目 贷;其他应收款
2017-03-29 13:59:39
首先,你需要确认报销的误餐费是否有实物凭证?比如发票或者收据等?
2023-03-24 14:02:27
可以挂帐起亚应付款,等支付时再冲了
2019-06-18 09:46:42
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2019-09-28 11:29