送心意

欧老师

职称

2016-03-10 15:09

老师您帮我看看这个做有问题吗,1、预付货款时 借:预付账款  贷:银行存款    2、 收到商品  借:库存商品  贷:应付账款-估价入库  3、 回发票时  借:应付账款-估价入库  贷:预付账款   老师你帮我看看预付账款跟应付账款-估价入库这样用行吗

欧老师 解答

2016-03-10 15:04

暂估入库,一般在月底做计提一笔,月头按原上月计提的金额全部原金额冲销。

欧老师 解答

2016-03-10 15:17

这样做是可以的。只是如果未收发票是,如果做资产负债表,要把应付账款-估价入库和预付账款对冲。

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相关问题讨论
你好!如果无法取得正规发票税务局不承认,汇算清缴时做减少成本调增利润处理。
2016-03-08 09:12:50
把暂估冲掉 按规定是要在次月冲销掉的
2015-09-11 09:39:29
借:库存商品--服装(红字)20000贷:应付账款(红字)20000
2016-04-11 10:50:58
材料计入成本中,借:生产成本-直接材料 贷:原材料
2015-08-31 13:46:35
您好!您按您上月入的凭证,做一个相同的负数凭证就可以了
2016-03-21 15:48:19
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