送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-27 23:58

您好
借:长期待摊费用 20
贷:预付账款-暂估 18
应付账款-暂估 2
现在摊销
借:管理费用
贷:长期待摊费用
收到发票
借:预付账款-暂估 18 
应付账款-暂估 2
贷:预付账款 18
应付账款 2
付尾款
借:应付账款 2
贷:银行存款 2

蓝精灵 追问

2019-09-28 09:21

不用冲红

蓝精灵 追问

2019-09-28 09:21

不用冲红字

蓝精灵 追问

2019-09-28 09:21

不需要冲红字凭证

bamboo老师 解答

2019-09-28 09:23

这样写分录的的话 不需要冲

蓝精灵 追问

2019-09-28 09:52

那请问下,用现金购买原材料,原材料是不会开票的了,是直接做借:原材料贷:现金就行了吗,年终汇算调整

bamboo老师 解答

2019-09-28 09:57

这样账务处理可以的

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你好,充值应当开具预收款收据的 ,而不是开具发票,实际消费根据消费情况开具发票的
2018-01-18 17:39:08
你好,这个就看你们之间是怎么沟通开票付款事宜的了
2016-09-30 23:02:08
您好 借:长期待摊费用 20 贷:预付账款-暂估 18 应付账款-暂估 2 现在摊销 借:管理费用 贷:长期待摊费用 收到发票 借:预付账款-暂估 18 应付账款-暂估 2 贷:预付账款 18 应付账款 2 付尾款 借:应付账款 2 贷:银行存款 2
2019-09-27 23:58:15
可以开发票 最好公户支付或者现金支付
2019-06-04 10:54:18
您好 借 营业外支出 贷 预付账款
2021-07-20 06:45:53
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