19年五月份租的办公楼,19年9月收到全年租金发票,九月份用现金缴纳了之前月份的租金,这样业务会计上如何处理???

张海平
于2019-09-27 23:45 发布 925次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-27 23:48
您好
收到发票的时候
借:待摊费用
贷:其他应付款
缴纳前面租金
借:其他应付款
贷:库存现金
摊销
借:管理费用
贷:待摊费用 要把前几个月的补入摊销
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



张海平 追问
2019-09-28 07:01
bamboo老师 解答
2019-09-28 07:02
张海平 追问
2019-09-28 07:14
bamboo老师 解答
2019-09-28 07:16