- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-26 10:37
您好
请问收到蓝字发票时候分录怎么写的?
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你好
借:成本费用类目【看当时第一次做进项的时候,对应的科目是什么】
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-09-02 11:13:11

同学
你好,
“进项税额转出”会计分录的做法如下:
(1)发生需要转出时:
借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ;
贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。
(2)月底进行结转时:
借:应交税法-应交增值税(进项税转出);
贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
2022-03-04 16:59:01

借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-07 09:27:33

同学你好
之前收到发票咋做的
是什么会计准则
2021-12-07 16:35:05

你好,具体的是什么业务?需要进项转出是不允许抵扣的福利费吗?如果是这种的话,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-12 11:49:37
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