送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-26 10:37

您好
请问收到蓝字发票时候分录怎么写的?

生活的理想 追问

2019-09-26 10:38

做负数?

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:41

不是的  要看您蓝字发票怎么写的 然后给您对应的写分录

生活的理想 追问

2019-09-26 10:58

借库存借进项贷应付

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:59

借:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

生活的理想 追问

2019-09-26 11:00

当时供货方开错了,寄回冲了红,而我已经抵扣了,只能让他开负数发票

生活的理想 追问

2019-09-26 11:01

这样不是借了两次存货吗

bamboo老师 解答

2019-09-26 11:03

您是红冲的话 分录这样写
借:库存商品 借方红字
贷:应付账款 贷方红字
应交税费-应交增值税-进项税额 贷方蓝字

生活的理想 追问

2019-09-26 11:12

如果不是手工账呢

生活的理想 追问

2019-09-26 11:13

能不能负数

bamboo老师 解答

2019-09-26 11:16

不是手工帐 也可以负数

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相关问题讨论
你好 借:成本费用类目【看当时第一次做进项的时候,对应的科目是什么】 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-09-02 11:13:11
同学 你好, “进项税额转出”会计分录的做法如下: (1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
2022-03-04 16:59:01
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-07 09:27:33
同学你好 之前收到发票咋做的 是什么会计准则
2021-12-07 16:35:05
你好,具体的是什么业务?需要进项转出是不允许抵扣的福利费吗?如果是这种的话,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-12 11:49:37
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