- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-09-30 16:58
直接入厨房的不是计入主营业务成本吗
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餐饮费招待客户发生的是招待费。员工自己吃的是员工福利费!
招待费就是业务招待费
2019-06-20 11:13:09

1、可以的
2、每个月没有限额,也就是预缴所得税时,可以直接税前扣除,等所得税汇算清缴时会有税前扣除限额要求的,再做纳税调增处理。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-19 15:12:07

摘要就是:招待XX的餐费
2020-07-13 11:09:38

你好,公司有很多招待费,需要据实入账,汇算清缴的时候做纳税调增处理
2021-03-30 21:52:47

你好,员工聚餐不属于招待费的
2020-04-14 13:56:15
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