老师你好 我们是设备销售及提供咨询服务的 就是上级公司分包下来的合同包含销售及人工费用 那么我开发票出去的时候,未收款 会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税-应交增值税-销项税额 请问我做成本的时候要怎么做呀
昨夜星辰
于2019-09-25 12:01 发布 576次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

你好,直接按照折扣之后的来做账务处理就可以的。这个是销售折扣的。
2022-11-03 12:23:08

同学,这个是不是调整分录呢?是不是之前都确认了收入?但是没有确认销项税,所以就把销项税从收入里面踢出来。
2020-04-28 23:31:15

你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30

你好,是的
2016-05-24 15:00:41

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息