送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-24 16:52

你做结转到转出未交增值税么,进项税额,这个月做借转出未交增值税 贷销项税额

温暖 追问

2019-09-24 16:55

看不懂您的回复!!   我是这月只发生了销项税额。没有发生进项税额,进项税是以前月份的留抵

maize老师 解答

2019-09-24 16:57

那就做借销项税额 贷转出未交增值税

温暖 追问

2019-09-24 17:04

那要是按照老师上面的做法,还用在做一步  
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-增值税-转出未交增值税  吗?  不是说月末要增值税结转成0吗  都转到未交增值税科目下

maize老师 解答

2019-09-24 17:06

你这个需要看你现在账上转出未交增值税,是借方还是贷方, 借方就不要做,这表示进项税额大于销项税额,留底了

温暖 追问

2019-09-24 17:08

看了下是  转出未交增值税是借方余额   
但是我还是做了一笔分录是  
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-增值税-转出未交增值税
 那这样对吗?

maize老师 解答

2019-09-24 17:10

不做了,不处理这个。你这个不需要交税就不做这个分录

温暖 追问

2019-09-24 18:32

就是直接不用做了  就在转出未交增值税分录下就行了是吗?   可是不是说月末要增值税科目想归0吗? 我晕了

maize老师 解答

2019-09-24 18:47

你需要交税,交完税没有进项税额和销项税额,啥都没有才是0啊,你现在还有余额啊,咋去变0啊。

maize老师 解答

2019-09-24 18:48

你哪里看到需要变0啊,这个又不是损益科目啊

温暖 追问

2019-09-25 12:18

就是都把 应交税费-转出未交增值税都转入到 应交税费-未交增值税的借方(如果是进项大于销项的话),那就是增值税科目月末为0了呀   是这样吗?

maize老师 解答

2019-09-25 13:41

这个需要看你报表重新分类不,不分类这个是负数,不是0  不是啊,借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额 这个啊,不是做你上面那个啊

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相关问题讨论
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
可以的
2017-09-04 22:00:33
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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