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古渣渣
于2019-09-23 11:28 发布 1272次浏览
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-09-23 11:32
您好,借工程施工-合同成本材料费 24271.85 应交税费 应交增值税进项税额 728.15 贷 应付账款 25000
古渣渣 追问
2019-09-23 11:33
那需要结转吗?怎么结转
小黎老师 解答
2019-09-23 11:34
您好,工程竣工结算后对冲工程结算科目
2019-09-23 11:37
意思是当月不需要结转,只要到工程结束了以后再结转?做借:主营业务成本-工程结算成本 25000 贷:工程施工-合同成本-材料费 25000?
2019-09-23 11:55
您好,如果你按照开票确认收入的,就在开票的时候结转
2019-09-23 12:00
那应交税费那个费用不用算到成本里了吗
您好,那个是价外费用,不计入成本
2019-09-23 12:04
如果之前账上做了这个的暂估入库,借:工程施工-合同成本-材料费 25000 贷:应付账款 25000 当时是否要结算成本?
2019-09-23 12:05
您好,有开票了就可以结转成本,后期根据实际收到的发票再进行调整
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小黎老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-09-23 11:33
小黎老师 解答
2019-09-23 11:34
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2019-09-23 11:37
小黎老师 解答
2019-09-23 11:55
古渣渣 追问
2019-09-23 12:00
小黎老师 解答
2019-09-23 12:00
古渣渣 追问
2019-09-23 12:04
小黎老师 解答
2019-09-23 12:05