送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-22 19:02

您好
认证完发票不需要再做另外的分录 年末的时候把三级科目结平就好了

文怡呀 追问

2019-09-22 19:16

是年末的时候把当年的所有进项税结平吗?请问是怎样的会计分录呐?

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:16

是年末的时候把当年的所有进项税结平
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

文怡呀 追问

2019-09-22 19:17

销项税和进项税都在年末结平吗?

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:18

是的 有的单位月末结转 不过我自己年末一次性结转

文怡呀 追问

2019-09-22 19:18

贷管理费用等等一些科目是吗?

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:19

贷管理费用这样的科目是月末的时候结转到本年利润

文怡呀 追问

2019-09-22 19:19

懂了懂了,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-22 19:19

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好!其实你这个本身不对,如果你当月销项大于进项,是 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2020-11-11 15:28:31
你进项税转出的时候,就是贷应交税费/应交增值税/进项税额转出 结转的时候,应该是在借方
2019-03-06 16:49:40
例如购入中央空调,1、分录:借:在建工程/中央空调安装 (含税价格) 贷:银行存款(应付账款) 还是 2、 借:在建工程/中央空调安装(不含税价)借:应交税费/应交增值税(进项税) 贷:银行存款(应付账款)老师这两个分录哪个做进项税转出,借:成本费用或费用科目?
2015-08-20 10:22:36
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
老师 那有交税结转时 应该连同之前的金额结转吗 比如1月进项100 销项50 2月进项28 销项110 那么2月结转增值税分录是什么
2019-03-06 15:30:23
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