老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

企业交社会保险200、其中个人交100分录是借:应付职工薪酬……社会保险费 其他应付款……社会保险费 贷:银行存款
答: 借:管理费用等……社会保险费100 其他应付款……社会保险费100 贷:银行存款200
老师,我写的会计分录是借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应收款-社保(个人)贷:银行存款答案是借:应付职工薪酬-社会保险费用 其他应付款-社保(个人)贷:银行存款答案解析说借方是其他应付款或者贷方其他应收款,为什么?
答: 你好,用其他应收应付都可以的,都是正确的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司在2005年收到就业中心退的社会保险费,单位开出收据,钱款到账,当时做:借:银行存款 贷:其他应付款,其他应付款科目一直挂到现在为止,这个情况我应该怎么处理?
答: 借:其他应付款贷:营业外收入










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