送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-20 15:09

您好
借:管理费用——办公费 280
贷:银行存款 280
借:应交税费——应交增值税——减免税额 280
借:管理费用——办公费 -280

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:18

我做了借:预付账款  贷:银行存款   对吗

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:19

您还没有收到发票?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:20

发票有的,就是还没有抵扣,

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:22

发票有的那就写我的第一笔分录

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:27

那我之前做了借:预付账款,贷:银行存款,现在要怎么调整成,借:管理费用-办公费   贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:29

借:管理费用——办公费
贷:预付账款

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:30

抵扣的时候再做第二笔分录是吗,

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:31

是的  抵扣的时候再做第二笔分录

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:34

好的,谢谢甘老师,老师,你有时候都不在的吗,我有时候@你,你没看到吗

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:36

我基本都在的啊 除非特殊情况 还有就是别的老师接了 我没看见

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:36

哈哈,只想问你问题

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:37

其他老师也很不错的 您也可以尝试

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:52

嗯嗯,你们一般是几点到几点在的

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:54

我自己啊 一般有时间就一直在的 八点到八点特殊情况会不在 比如今晚有饭局 下班就不在线了 不过晚上估计会在

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购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 填写附表4 减免表和主表减免税额栏
2020-03-16 12:30:45
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
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借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
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