师好,收到信息技术服务专票,发票金额283.63 税额17,含税价300.33,但员工只报300元,这种情况怎么处理?我公司是一般纳税人!按实际费用入账,那已认证的进项税额如何处理?分录是这样吗? 借 管理费用 技术服务费 283.02 应交税费 进项税额 16.98 贷 现金 300
芬达002
于2019-09-20 10:37 发布 1745次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

可以的同学,一般是 应交税费—应交增值税-减免税款
2020-01-15 09:34:50

你好,进项税额不要少,管理费用可以少报0.33元,
2019-09-20 10:39:19

可以的,也可以换成贷营业外收入
2016-08-30 18:42:35

你好,按税务局标准一般纳税人,一般是按固定资产管理,实际操作中这样做税务局一般也不追求,
2016-08-30 18:44:39

你好,税控盘和维护费是全额抵扣的。到税务局办理减免备案。
2019-10-14 15:43:37
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