送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-19 22:22

这个可以进行账务处理,也可以年末一起进行账务处理

✔气球 追问

2019-09-19 22:28

那我上个月没有做账务处理,这个月应该怎么做。

江老师 解答

2019-09-19 22:30

这个月也可以不用账务处理

✔气球 追问

2019-09-19 22:35

都是到年末结转吗。

江老师 解答

2019-09-19 22:37

可以都是年末一起进行结转处理

✔气球 追问

2019-09-20 06:40

那如果这个月我销项比进项多呢。

江老师 解答

2019-09-20 07:19

也是可以在本月月末进行结转,或者是年末一起结转。
结转的分录是:
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税

✔气球 追问

2019-09-20 08:08

不做结转的话,需要缴纳增值税是怎样分录。

江老师 解答

2019-09-20 08:11

借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款(或库存现金)

✔气球 追问

2019-09-20 08:15

好的,谢谢

江老师 解答

2019-09-20 08:19

有不明白的问题再咨询

上传图片  
相关问题讨论
你好!进项大于销项不应做账务处理
2020-03-05 07:49:22
你好 你们没有做账务处理 实际抵减了吗?
2019-11-22 11:10:43
这个可以进行账务处理,也可以年末一起进行账务处理
2019-09-19 22:22:29
你好,没有实际让你多交少交的话不用做分录
2020-06-03 16:05:54
建设设置进销项明细处理。
2017-02-27 16:28:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...