送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-18 13:31

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

追梦 追问

2019-09-18 13:33

老师上个会计这么做的,对吗?

bamboo老师 解答

2019-09-18 13:34

这样处理也可以 不过太麻烦了 一般先填附表四 然后实际抵扣的时候写上面那笔分录就好了

追梦 追问

2019-09-18 13:35

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-18 13:37

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...