送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-18 08:49

您好
请问您收到发票的时候怎么写的分录

莫名…… 追问

2019-09-18 08:50

这是我刚接手的,账还没接过来

莫名…… 追问

2019-09-18 08:51

是农产品的公司

bamboo老师 解答

2019-09-18 08:51

那到时候做分录
借:管理费用 原材料等
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出

莫名…… 追问

2019-09-18 08:52

税局说交完罚款后让我做进项税额转出

bamboo老师 解答

2019-09-18 08:53

就我上面那样写分录就好了

莫名…… 追问

2019-09-18 08:53

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-18 08:54

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好 借:成本费用类目【看当时第一次做进项的时候,对应的科目是什么】 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-09-02 11:13:11
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-09 09:01:20
您好,贷:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有没有余额,您要看进项转出的数字是否大于没有抵扣完的进项 2、有余额的话,是形成期末留底税额了,不需要做分录。
2019-10-11 11:35:44
您好 请问您收到发票怎么写的分录
2019-08-17 13:10:25
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