直播间赠送赠品,这个账怎么做收入,需要确认成本吗, 问
您好,这个视同销售就可以了 答
我看11月份报表的时候,科目余额表里面应交税费增 问
要么是账做错了,要么是申报错了 答
老师,请教下 这个月开出的发票金额有点多 查到之 问
只要允许抵扣就可以的 答
某集成电路封装企业,2023年度适用加计抵减政策。2 问
加计抵减基数是30 万 %2B 52 万 = 82 万,两个都算,按 82 万 ×5% 计提加计抵减额。 答
老师,我们是个体工商户,核定的税种是增值税、附加 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

财务会计分录: 借:银行存款,贷:应付账款 预算会计怎么做账
答: 借:资金结存 贷:应付账款
公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。付定金会计分录:借:预付账款贷:银行存款付尾款会计分录:借:应付账款贷:银行存款 预付账款交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款这样做对吗
答: 您好,这个是对的,对
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
月初我预付给客户10000块钱,我做的会计分录是借预付账款10000,贷银行存款10000,月底结账的时候一共是欠对方4万,我又给了30000,怎么做分录?
答: 您好 借 预付账款30000 贷 银行存款30000










粤公网安备 44030502000945号


