请问一下个体工商户要申报个人经营所得,是在哪个 问
同学,你好 自然人电子税务局(扣缴端 ) 答
房地产开发公司,项目竣工以后交的大热费可以入开 问
跟那个项目相关的费用,可以计入开发成本 答
老师,计提职工工资(比如生产部门) ,分录是怎么做的? 问
同学,你好 借:生产成本-工资 贷:应付职工薪酬 另外生产部门是怎么归集费用到商品的(分录)? 借:库存商品 贷:生产成本 答
老师您好!想问一下公司的临时工工人确认的工伤赔 问
你好,对公转账即可 答
老师,以前申请所得税季度报表时,没有预缴,我把利润 问
同学,你好 不可以,要按照真实情况 答

一般纳税人本期应交的增值税是销项税额减去进项税额再减去上去的留底税额哇
答: 你好一般情况下是这样的,如果有进项税额转出还需要加上进项税额转出的金额
一般纳税人的增值税=销项-(进项+期初留底-进项税额转出)请问是正确的吗
答: 是的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司是一般纳税人,当进项比销项多时。借:应交税费-应交增值税(销项 -增值税留底税额 应交税费-应交增值税(进项)可以吗
答: 结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷;应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
老师你好,一般纳税人,本月销项税额20万,进项票勾选认证40万,本月不交增值税,进项税额留底20万(20=40-20),留底额20万进项税,能到下个月抵扣吗
老师,我们是一般纳税人,本期销项税额共19199.27,其中13% 是12818,6%是6318.27,本期进项税额是4954.49,上期留底税额是8248.74,那本期加计抵减怎么算









粤公网安备 44030502000945号



柠萌 追问
2019-09-17 09:34
玲老师 解答
2019-09-17 09:38
柠萌 追问
2019-09-17 09:38
玲老师 解答
2019-09-17 09:40
柠萌 追问
2019-09-17 09:40
玲老师 解答
2019-09-17 09:45
柠萌 追问
2019-09-17 09:45
玲老师 解答
2019-09-17 09:46