送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-09-17 09:28

你好,这个直接做借:应交税费-应交增值税(减免税款),贷:以前年度损益调整;
借:以前年度损益调整,贷:未分配利润。

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相关问题讨论
这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05
你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50
你费用对应的科目是?
2017-05-13 10:43:50
你好,不合适的,增值税是负债,不影响损益的
2018-01-11 17:33:00
是别人给你开具的红票吗,费用冲红的原因是什么。
2017-08-07 20:04:50
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