送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-16 13:34

你不是收到发票一方么,你是销售产生收入没有结转成本?这个意思么,那现在结转成本做借主营业务成本 贷库存商品。,借库存商品 贷应付账款  先付款可以先做借应付账款 贷银行

王伟 追问

2019-09-16 14:42

老师  我是销售方,我是先收到的服务费 后开的发票给对方。收款是19年6月份 发票是19年8月份开给对方公司的。但是6月份我做的是
借:银行存款 贷:主营业务收入。8月份的账我该怎么做呢

maize老师 解答

2019-09-16 14:43

你咋确认收入没有确认增值税啊,那你之前没有交税么?

王伟 追问

2019-09-16 14:47

税没交  没发票

maize老师 解答

2019-09-16 14:49

需要收入带上税才可以啊,你冲掉吧,重新做吧,下次收入带上税

王伟 追问

2019-09-16 14:50

就是现在发票开出来了 涉及到交税  交增值税就会有收入 这样这笔收入就重复了呢

maize老师 解答

2019-09-16 14:52

你冲掉你之前分录啊 你没有开发票就先不要做主营业务收入这个了

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
你好 这个是收入的 确认xx业务收入,
2020-07-11 09:25:13
你好,这是属于你的营业收入,处理对的
2019-11-07 10:41:42
借:应收帐款:负数 贷:主营业务收入:负数
2020-04-15 17:34:09
今年作为以前年度损益调整。借以前年度损益调整200,贷应收200
2019-04-16 16:55:55
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