送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-09-16 10:18

您好,对的,就是这样做分录的。

小劉 追问

2019-09-16 10:18

谢谢您

宸宸老师 解答

2019-09-16 10:21

不客气的,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,对的,就是这样做分录的。
2019-09-16 10:18:01
你好 借;管理费用 等科目 贷;库存现金等科目
2018-08-16 16:38:09
管理费 咨询费
2016-05-26 14:25:59
同学,你好,计入成本,如果付款当月未取得发票且收入在当月确认,那么先做暂估,借:营业成本 (不含税),贷:应付账款-暂估应付款,付款正常处理即可
2020-04-20 18:12:06
你好 贷?付现金了就贷现金,给支票了就贷银行存款,欠着呢就贷应付账款
2020-05-28 02:55:20
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