送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-15 11:33

你好 你们按完成的项目比例 付款给对方的时候扣除服务费做收入 是的挂其他应付款

回忆的沙漏 追问

2019-09-15 11:40

老师,我们费用是年底一次性扣的是可以年底再做收入吗

meizi老师 解答

2019-09-15 11:42

你好 最好是按期来入收入的。这样符合权责发生制

回忆的沙漏 追问

2019-09-15 11:43

老师那分录怎么做?

meizi老师 解答

2019-09-15 11:47

你好   借银行存款 贷其他应付款  支付给对方 借其他应付款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税  银行存款

回忆的沙漏 追问

2019-09-15 11:50

老师你好,税费在内账也要做吗

meizi老师 解答

2019-09-15 11:52

你好 看你们单位要求 如果想和税务帐一样规范的话 可以做   也可以不做的

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你好,能查明原因就调整,不能查明的就不用管
2023-07-30 16:50:37
为什么不直接从公户扣款还贷呢
2021-12-15 10:58:10
转入营业外收入就行的啊
2020-02-26 14:19:02
你好 12月份 借 成本费用 贷 其他应付款
2020-01-07 15:31:29
你好,你单位是什么原因导致其他应付款期末余额是负数?
2019-11-06 17:44:35
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