老师,请问一下之前月份给对方公司开票,对方给的纳税识别号是错误的,本月给红冲那几份发票,然后按同样金额开票给对方公司,请问红冲这些发票怎么账务处理,还有新开的发票怎么账务处理?

蓉儿
于2019-09-13 14:49 发布 827次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-13 14:50
红冲的发票,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
开正确的发票借应收账款贷主营业务收入应交税费
相关问题讨论
红冲的发票,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
开正确的发票借应收账款贷主营业务收入应交税费
2019-09-13 14:50:56
你好,这个按照实际支付金额做账就可以。
2021-12-22 16:07:10
按照实际金额入账即可
2017-10-18 12:59:14
你好,是什么原因导致二者数据有差额呢?
2020-05-28 11:36:26
你好,没入账的,下次入账在放到进项,或者直接放到进项里,一直留底。
2020-07-30 10:07:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



蓉儿 追问
2019-09-13 14:54
郭老师 解答
2019-09-13 14:58
蓉儿 追问
2019-09-13 15:01
郭老师 解答
2019-09-13 15:02
蓉儿 追问
2019-09-13 15:04
郭老师 解答
2019-09-13 15:05