送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-09-11 15:08

你好,计入福利费再转出

Smile 冰 追问

2019-09-11 15:18

好,还有一个取得无形资产土地就按月累计摊销抵减的吧

暖暖老师 解答

2019-09-11 16:17

是的,无形资产需要按月摊销

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相关问题讨论
不能抵扣。借;管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-01-05 20:30:27
学员:借业务招待费进项税额,可以用来抵扣其他应付款,抵扣的税额可以转出到专项预提账户,贷方科目需要借“进项税额转出”科目,贷方科目科目为“进项税额”。
2023-03-08 18:16:33
您好 福利费和招待费进项税额转出 填15栏 直接填总和
2019-07-11 22:02:04
你好,是的,不管用作招待还是职工福利都需要进项转出。
2018-10-19 13:49:00
你好,计入福利费再转出
2019-09-11 15:08:55
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