送心意

朴老师

职称会计师

2019-09-10 14:41

如果多提,要做冲减多计提税金的账务处理。

噜啦啦~~ 追问

2019-09-10 14:44

老师,可以具体告诉我分录怎么写吗?不设计未分配利润和以前年度损益调整这两个科目吗?

朴老师 解答

2019-09-10 14:46

以前多提了税金,未作调整,如果现在调整:
借:应交税金
贷:以前年度利润调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润

上传图片  
相关问题讨论
正确的 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
2018-11-01 16:27:48
你好,此问题已经给予回复
2017-09-08 22:09:23
是的,是这样账务处理的
2018-11-01 16:28:43
你好,这个是多计提吗?
2021-10-26 11:50:32
21年计提企业所得税的分录:借:应交税金—应交企业所得税,贷:企业所得税。22年5月申请21年企业所得税退税的分录:借:应交税金—应交企业所得税,贷:银行存款。 拓展知识:小企业会计准则规定,企业可以根据实际情况来决定是否需要对企业所得税进行计提,如果企业把所得税计提在期末,企业应该在期末分录借:应交税金—应交企业所得税,贷:企业所得税。
2023-02-20 18:41:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...