送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-09 19:33

你好,借;库存商品或原材料 ,   贷;应付账款-暂估

764311036 追问

2019-09-09 19:36

不用做欠谁家的款吗

邹老师 解答

2019-09-09 19:37

你好,应付账款不需要具体到欠谁家的款项的

764311036 追问

2019-09-09 19:40

收到发票后是不是做个红字原数冲掉,再重新入库呀

邹老师 解答

2019-09-09 19:40

你好,是的,收到发票是红冲暂估入库,然后根据发票再做购进处理

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相关问题讨论
借:管理费用-保险费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
2020-06-17 10:01:08
那你这个是什么意思?
2022-06-30 14:57:29
借工程施工分包款 贷,银行存款 应付账款 付款小于结算的 确认收入之后,把它结转到主营业务成本。
2022-03-22 08:24:45
你好,按2000作为你的收入处理。
2022-03-09 21:55:46
收到预定金额 借:银行存款 贷:预收账款 月底开票时确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项
2022-03-03 07:49:48
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