老师您好,18年4月份做了主营业务收入30万(价税合计),且计提了税金,其他业务收入(租赁)4860元(价税合计数),未计提税金,在申报时,只申报了30万,未申报4860,导致年底汇算清缴时,税务申报金额与账务及财务报表收入总额不符,如果在不改帐的情况下,如何处理?如果需要更正申报,财务报表如何改动?
颜慕离
于2019-09-09 12:32 发布 809次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-09-09 12:35
你好,更正增值税申报表
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没有问题,这个是可以通过。
2022-04-08 15:30:02

你好,是的,不过要按核定征收缴企业所得税
2019-04-03 16:06:06

你好,是主营业务收入,其他业务收入与视同销售收入之和
2017-04-12 08:40:45

你好,主营业务收入+其他业务收入+视同销售收入
2017-04-12 09:21:39

你好,更正增值税申报表
2019-09-09 12:35:40
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