老师,请问,我公司去年有一笔凭证做应收账款的时候,明细挂错了,现在要怎么样调整分录,之前是:借:应收账款100万,,贷主营业务收入,应交增值税,其中有50万是另外个公司的,这样我要怎么样调整分录?这笔分录还有其他公司的应收款也做一起的
Double No
于2019-09-07 10:26 发布 1730次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-09-07 10:28
如果是科目挂错了,直接冲红后再按正确的录入分录,进行账务处理更正。
相关问题讨论

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20

你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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