老师,早上好!给销售人员购买的手机是借:销售费用-- 问
借:销售费用--办公费,贷:银行存款 可以的 答
老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答

老师,我公司之前外账是代账公司代账,但是截止到2019.1月往后都没做账,我该如何补上呢?期初数据怎么填
答: 期初就是去年12月末的 找出你的原始凭证按月份做就可以
老师,我们公司要注销,这是帐上截止到6月的数据,我7月份该如何做账呢,求指教
答: 您好,您需要注销,按您账面的往来,固定资产等科目都需要转平的,最终只留货币资金和所有者权益的科目有余额的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我们有一个请产假的员工产假截止时间是9月,在产假期间工资照发,8月生育津贴入账了,要怎么做账
答: 你好 先冲你的计提和发放工资分录 然后多的挂其他应付款给员工


美一天 追问
2019-09-05 17:26
郭老师 解答
2019-09-05 17:32