老师,我们公司的结转利润是x元 利润表的利润确是x+900 多了900 上个月多挂应收账款900借应收账款 贷主营业务收入 这个月反向做了个转账凭证 我们的报表是系统计算,是公式问题还是我调账调错了。

家仪
于2019-09-05 15:21 发布 899次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-09-05 15:44
你好!是主营业务收入调整凭证的方向改变了
冲销多挂账900
分录:
借:应收账款 -900
贷:主营业务收入 -900(损益了科目只能在一个方向反应,如果要冲销,就在这个方向用负数表示)
这样做就不会在结转的时候多结转一次
相关问题讨论
借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13
您好
做借应收账款,贷主营业务收入,用转账凭证
2019-12-28 22:33:34
你好!是主营业务收入调整凭证的方向改变了
冲销多挂账900
分录:
借:应收账款 -900
贷:主营业务收入 -900(损益了科目只能在一个方向反应,如果要冲销,就在这个方向用负数表示)
这样做就不会在结转的时候多结转一次
2019-09-05 15:44:08
你好,你所指的冲账是哪一笔?
2016-06-01 08:42:08
登记应收账款明细账,肯定是根据凭证里面出现“应收账款”科目的,进行登记,这个应收账款可能出现在借方,也可能出现在贷方
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时也可能是:
借:银行存款(或库存现金)
贷:应收账款
2017-08-17 13:46:29
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