送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-05 15:22

您好
借:管理费用——工资  借方红字
贷:应付职工薪酬——工资 贷方红字
借:应付职工薪酬——工资 借方红字
借:银行存款 借方蓝字

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您好 借:管理费用——工资 借方红字 贷:应付职工薪酬——工资 贷方红字 借:应付职工薪酬——工资 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
2019-09-05 15:22:04
不可以的,需要计提通过应付职工薪酬过渡。
2021-03-11 19:50:51
你好,退回可以是贷方正数,也可以是借方负数的
2018-05-31 17:38:08
借 银行存款, 借: 管理费用 -其他(红字)
2016-05-11 16:23:42
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
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