公司(小规模纳税人)17年到税务局代开了一张1.6万的技术服务费专票,18年已转为一般纳税人。19年与这家公司中止合作,现在已到税务局代开1.6万的红票,并把服务费退回。那么现在申报增值税,1.6万的税额应该填增值税申报表上哪一列呢
Ponyo
于2019-09-05 14:53 发布 614次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-09-05 15:23
你好,你这个情况还是按正常申报一样填列的,税率可能不同的情况可以直接填写税额,如果填不进去,可以去税务大厅修改税额。
相关问题讨论

你是公司吧,那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43

代开普通发票???为啥不自己开呢?
2019-04-10 17:10:20

你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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Ponyo 追问
2019-09-05 15:25
小祝老师 解答
2019-09-05 15:27