我单位和劳务人谈的是税后费用3000元。关于劳务代开发票,涉及的税费有:3%的增值税和减半征收的城建税。代开的增值税电子普票里,显示增值税额的,票面:不含税金额3000,税额(增值税90),价税合计金额:3090。那个税系统里申报劳务个税,计税基础按那个呢 企业谈的是税后费用,发票怎么开,所有的支出可以不用所得税前列支出去呢

艾刷刷zsj
于2019-09-05 11:43 发布 1992次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-05 12:04
按3000开发票,然后按3000/1.03按这个申报的
个税让单位给你交,你交的增值税也让对方给你报销了
现在的话按3000申报,给你3000,个税单位申报自己交
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你好,购销合同印花税,既包括增值税普票的含税金额,也包括专票的含税金额
2022-04-02 11:58:08
学员你好,你们不吃亏,因为这部分可以抵减增值税
2022-10-20 20:55:39
你应该给他开多少钱发票=33500*1.04
2022-03-03 10:48:32
你好,购销合同印花税的计税基础是合同含税金额
2022-04-01 15:08:13
同学你好
你按一分调整一下
2023-12-24 05:13:34
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2019-09-05 12:26
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2019-09-05 12:42