送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-04 15:25

你好 借管理费用-办公费贷银行存款 抵减 借应交税费-应交增值税-减免税 借管理费用-办公费 负数

小谢 追问

2019-09-04 15:32

那借应交税费-应交增值税-减免税账上不是挂着吗

meizi老师 解答

2019-09-04 15:34

你好  你们是小规模还是一般纳税人 这个是抵减的时候做  一般纳税人的话月末到时要把这个科目结转了

小谢 追问

2019-09-04 15:34

一般纳税人,怎么结转呢

meizi老师 解答

2019-09-04 15:39

你好   借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-应交增值税(减免税款) 一般纳税人是这样 转 到时再转未交增值税里面去就行

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