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小谢
于2019-09-04 15:24 发布 1197次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-04 15:25
你好 借管理费用-办公费贷银行存款 抵减 借应交税费-应交增值税-减免税 借管理费用-办公费 负数
小谢 追问
2019-09-04 15:32
那借应交税费-应交增值税-减免税账上不是挂着吗
meizi老师 解答
2019-09-04 15:34
你好 你们是小规模还是一般纳税人 这个是抵减的时候做 一般纳税人的话月末到时要把这个科目结转了
一般纳税人,怎么结转呢
2019-09-04 15:39
你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税(减免税款) 一般纳税人是这样 转 到时再转未交增值税里面去就行
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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小谢 追问
2019-09-04 15:32
meizi老师 解答
2019-09-04 15:34
小谢 追问
2019-09-04 15:34
meizi老师 解答
2019-09-04 15:39